- 岗位职责:
1.按季度/年度实施上市公司专项审计项目(募投资金存放及使用、对外担保、关联交易、对外投资等),编制审计底稿,起草审计报告;
2.对公司内控制度执行情况进行检查、评价和监督,起草内控检查报告;
3.监督检查审计发现问题、督促整改及审计建议的落实情况;
4.对审计底稿、审计报告等审计资料及时进行归类整理;
5.完成领导交代的其他工作任务。
任职要求:
1.本科(含)及以上学历,审计、会计学、财务管理、税务等相关专业;
2.3年以上会计事务所财务审计的从业经验或上市公司内审工作经验;
3.熟悉企业内部控制和内部审计的一般原理,有CIA和CPA优先;
4.具有良好的沟通表达能力、具备高度的自我驱动力、抗压能力强;
5.可接受一定程度的出差。
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