工作职责:
1、 根据公司战略和发展要求,建立健全企业内部合规稽查体系,拟定年度稽核计划;
2、 负责编制完善内审稽核制度、工作内容及工作流程;
3、根据业务发展需要,建立审计体系;包含离任审计、项目审计、内部财务审计等;
4、对检查发现的问题,分析问题发生的原因,提出改善及风险防控建议;
5、了解业务和费用全流程运营,推动费用管理规范的执行建议。
6、确保公司业务符合行业监管要求。
7、负责对下属机构合规培训与指导。
8、领导交办的其他工作。
任职要求:
1、 本科以上学历,财务审计等相关专业毕业;
2、 5年以上金融行业合规风控或监察相关领域工作经验;
3、 思维缜密,逻辑能力强,具体较强的抗压能力和应变能力;
4、 强烈的责任心;
5、 熟练使用Office办公软件,会数据分析经验者优先。 |