岗位职责: 1、建立健全集团审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等;
2、协助拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报董事会/执行董事批准后组织实施;
3、组织开展各类审计项目,包括经营审计、离任审计、专项审计等;
4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;
5、审定审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;
6、复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;
7、负责中心日常管理,包括但不限于人员管理、项目管理等;
8、完成岗位目标和上级下达的其它任务。
岗位要求:
1、本科及以上学历,审计、财会类、法学类相关专业优先;
2、具有8年以上审计或财务相关工作经验,其中5年以上大中型企业相同岗位工作经验;
3、具有中级及以上职称,CPA、TA、CIA等资格者优先;
4、具有良好的职业操守,为人坦诚正直,具有团队协作精神,责任心强;
5、具有良好的逻辑思维能力和观察分析能力,良好的语言表达、书面表达、沟通协调能力;
6、能适应一定频率的出差。 |