岗位职责:
1、在公司董事会指导下开展审计工作;
2、全面负责公司审计项目管理工作;
3、负责建立有效的内部审计工作体系、制度;
4、对本公司各部门的业绩、效率及经营管理情况进行审计、评价及监督;
5、对公司的内部控制程序和风险管理提出改进和优化建议等。
任职要求:
1、财务会计、审计等相关专业本科以上学历,具有中国注册会计师资格、审计师资格;
2、具备8 年以上审计工作经验,四大会计师事务所或专业404审计经验;
3、熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力;
4、丰富的专业技能及极强领导力,具有较强的组织、计划、控制、协调能力;
5、工作认真严谨、具有很强的判断决策能力,执行能力强;
6、为人正直诚实,良好的领导管理能力,沟通及文字表达能力强;能团结队伍,使之具有凝聚力;
7.具有敬业精神和良好的职业道德操守。 |